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Symbolleiste Lohnabrechnung

Die Befehle gelten immer für die aktuell geöffnete LohnabrechnungDie Lohnabrechnung ist die Auswertung, welche pro Mitarbeiter (monatlich) die Lohnarten mit den Beträgen ausweist. des entsprechenden Mitarbeiters.

Hinweis: Im Gegensatz zu diesen Befehlen können Sie links in der Modulleiste "Lohnabrechnungen" die Lohnabrechnungen für alle MitarbeiterLohnrelevante Mitarbeiter sind Personen, die in einem Lohnverhältnis mit der Firma stehen; zudem können Sie temporäre Mitarbeiter erfassen, deren Lohn beispielsweise ein Temporärbüro bezahlt. in einem Schritt berechnen oder ausdrucken.

Berechnet die aktuelle Lohnabrechnung des markierten Mitarbeiters.

Hebt die Berechnung auf.

Fügt die "Default Lohnarten" des Mitarbeiters und der übergeordneten LohngruppeLohngruppen dienen dazu, Mitarbeiter für die Lohnverwaltung zu gruppieren. Pro Lohngruppe lassen sich beispielsweise Default-Lohnarten hinterlegen, die automatisch allen untergeordneten Mitarbeitern zugewiesen werden.Wenn Daten aus CHECK importiert werden, lässt sich der Import pro Lohngruppe konfigurieren sowie einzeln pro Lohngruppe durchführen. ein.

Öffnet das Mitarbeiter-Detail zum Zeitpunkt der Lohnabrechnung (vgl. Mitarbeiter bearbeiten).

Ändert die Ansicht auf die Lohnarten, es bestehen die folgenden Möglichkeiten:
- [Normale Ansicht]: Zeigt die Lohnarten, die mit der Lohnabrechnung ausgedruckt werden. Neben den manuellen Lohnarten sind dies die Sozialabzüge und die Zwischentotale.
- [Manuelle Lohnarten]: Zeigt ausschliesslich die manuellen Lohnarten an.
- [Alle Lohnarten]: Zeigt alle Lohnarten an, auch die technischen und die Basis-Lohnarten.

Druckt die aktuelle Lohnabrechnung des entsprechenden Mitarbeiters. Oberhalb des Mitarbeiterbaums besteht ein Symbolbefehl, mit dem Sie die Lohnabrechnungen aller aktiver Mitarbeiter in einem Schritt drucken können (vgl. Lohnabrechnungen drucken).
Über den Unterbefehl [Mit manuellem Druckdatum drucken] können Sie manuell ein anderes Druckdatum eingeben.

Erscheint ausschliesslich, wenn eine Auszahlungs-Lohnart markiert ist (Lohnarten 6750, 6760, 6800, vgl. auch Auszahlungen/Rückbehalte).

Wenn beim Mitarbeiter mehrere Bankverbindungen hinterlegt sind, können Sie hier diejenige auswählen, auf welche der Betrag der entsprechenden Lohnart auszuzahlen ist.

Erscheint ausschliesslich bei Mitarbeitern mit Austrittsdatum in der Vergangenheit, um eine Nachtragsabrechnung zu erstellen.

Nach Anklicken der Schaltfläche wird die Lohnart 0901 "NACHTRAG" eingefügt, ohne diese ist es nicht möglich, Lohnabrechnungen für ausgetretene Mitarbeiter zu erstellen (vgl. Nachtragsabrechnung).

Bei den Lohnarten 3020-3028 ist zu hinterlegen, für welches Kind die entsprechende Lohnart für Geburts- und Adoptionszulage eingesetzt wird (vgl. Familienzulagen-Bescheid erfassen).

Öffnet den Dialog Individuelle Information zur Lohnart (vgl. Eigene Info), wodurch Sie eine Beschreibung bei der Lohnart hinterlegen, die auch auf der Lohnabrechnung dieser Abrechnungsperiode ausgedruckt wird.

Öffnet den Dialog, um die Kontierung einer Lohnart für diese spezifische Lohnabrechnung zu bearbeiten (vgl. Kontierung editieren).

Druckt die angezeigte Tabelle 1:1 aus (vgl. Drucken).

Speichert Änderungen an der Lohnabrechnung wie entfernte oder neue Lohnarten sowie geänderte Beträge.

Tipp: Die Befehle können Sie (wie überall in GO!) pro Symbolleiste mit oder ohne Text/Icon anzeigen lassen (vgl. Menü- und Symbolleiste), diese Änderung wird pro BenutzerEin Benutzer ist eine Person, in der Regel ein Mitarbeiter, oder eine andere Software, der die Berechtigung hat, die Software zu nutzen. Welche Teile von GO! ERP ein Benutzer einsetzen kann, hängt von den Lizenzen und Berechtigungen ab. gespeichert und steht auch nach einem Neustart von GO! Lohn wieder zur Verfügung.